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赣州市国资委召开出资监管企业2024年度财务报表及经营业绩审计工作部署会

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为做好2024年度出资监管企业财务决算和经营业绩审计工作,2024年1219日,市国资委召开出资监管企业2024年度财务报表及经营业绩审计工作部署会。市国资委二级调研员黄晓东主持会议并讲话,各出资监管企业财务总监、财务负责人,相关职能科室人员,各受聘会计师事务所项目负责人参加会议。

会议宣布了实施审计项目的会计师事务名单,对2024年度出资监管企业财务决算审计、专项审计的工作内容、工作重点和时限等予以明确。委领导结合国资监管实际对审计项目提出了具体要求。各会计师事务所参会人员对做好此次审计项目进行了表态发言,并提出有关意见建议。

会议强调,委托社会审计机构进行外部审计是依法维护国有企业出资人权益的重要方式,各会计师事务所和出资监管企业应予以高度重视:一是要合理调配资源,确保审计时效各事务所务必切实履职、精心组织、把握重点,确保年报审计各项工作有力有序推进,按时完成。二是要规范开展审计,确保审计质量,在审计过程中,各事务所要紧抓质量提升主线,守住诚信操守底线,筑牢法律法规红线,独立、客观、公正地发表审计鉴证意见,持续提升审计质量;要坚持审计准则,实事求是、严肃认真,直面问题开展审计;要加强与被审计企业的沟通和交流,督促企业合规合法运营,同时要严格遵循保密原则。三是各出资监管企业应当切实履行会计信息质量主体责任,企业财务总监要认真履职,并切实加强对财务审计工作的组织领导,对会计资料的真实性、完整性、准确性负责,市国资委将依此作为财务总监年度考核的重要内容;企业财务负责人要严格按照企业会计准则要求,结合企业实际情况和业务实质,综合所有相关事实和情况,合理作出职业判断,并进行会计处理和信息披露,提供真实、完整的会计信息及资料。

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